A.仅有ⅰ;
B.仅有ⅰ和ⅱ;
C.仅有ⅱ和ⅲ;
D.ⅰ,ⅱ和ⅲ。
第1题
A.检查和评价内部控制系统的适当性和有效性的文件记录;
B.开展业务期间所检查的所有原始凭证的复印件;
C.开展业务期间所检查过的所有程序的复印件;
D.在以前对同一领域开展的业务中所编制的所有工作底稿。
第2题
A.不必遵守管理人员进行复核的实务标准;
B.不必遵守文件记录标准的实务标准;
C.不需遵守保管要求的标准;
D.产生了统一的问题,但对电子工作底稿的使用是得到实务标准允许的。
第3题
A.报告对管理层非常重要的重大审计发现。
B.扩展审计方案,由于被审单位运作的不确定性和风险。
C.扩展审计程序,当初步样本结果显示非常有可能存在欺诈时。
D.在准备最终审计报告之前,与被审者复核重要的审计发现。
第4题
A.很保守的决定,以免承担责任。
B.比个人决定速度更快的决定,因为在工作小组里可以集中更多专家的意见。
C.没有个人制定决定精确的决定。
D.比个人更冒险的决定,因为群体做决定,个人需承担的责任小。
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