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[主观题]

如果内部审计师发现没有对以往的确认业务发现采取纠正措施,并且这个问题依然有效,内部审计师

应该:

A.再次在当前的业务发现中指出以往的审计发现;

B.确定管理层或董事会是否已承担没有采取纠正措施的风险;

C.寻求董事会的批准,开始采取纠正措施;

D.对所涉及的区域安排进一步审计。

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更多“如果内部审计师发现没有对以往的确认业务发现采取纠正措施,并且这个问题依然有效,内部审计师”相关的问题

第1题

37. 公司的内部审计师已开展了一系列的确认业务。由于潜在的成本节约额,业务客户已接受了作为结果的建议。给定接受成本节约业务以及内部审计资源缺乏,负责这些业务的审计经理也决定不开展所需的后续追踪,他的理由是成本节约的巨大足以激励客户实施审计建议。因此,后续追踪没有安排进常规业务计划中。审计经理的决定是否恰当:

A.恰当。后续追踪不是法定的;

B.不恰当。内部审计师应确定客户是否恰当地实施了所有的业务建议;

C.不恰当。审计资源的缺乏不是遗漏后续追踪的充分理由;

D.恰当。给定可以激励客户的充分证据,就不需要后续追踪。

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第2题

38. 首席审计执行官对业务负有监督责任。在业务的现场工作阶段最重要的监督包括:

A.查看已批准的业务工作方案的执行情况,除非有充分的理由并得到授权改变业务方案;

B.在业务开始时提供合适的能被服从的指令,并批准业务工作方案;

C.至少每年都要评价内部审计师的业绩;

D.确保业务沟通是准确、客观、清楚、简明、富有建设性和及时的。

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第3题

39. 在内部审计活动由非审计人员开展时,首席审计执行官对以下哪项负有责任:

A.确保业务沟通是准确、客观、清楚、简明、富有建设性和及时;

B.检查业务工作方案是否经过批准;

C.从计划业务到得出结论阶段都要提供恰当的监督;

D.没有哪项内部审计活动是由外部人员开展的。

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第4题

40. 内部审计业务的监督应该包括:

A.确定业务工作底稿充分支持审计发现;

B.为特定的业务分派审计师;

C.确定业务范围;

D.至少每年都要对每位内部审计师的业绩作出评价。

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