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[主观题]

内部审计师在对分部的业务进行分析性复核,并记下了以下内容: 流动比率增高 速动比率变

小 存货的销售天数增加 销售量不变 流动负债不变 根据这些情况内部审计师可能得出什么结论: ⅰ,公司今年产品产量比去年少。 ⅱ,现金、应收账款或有价证券减少。 ⅲ,毛利降低。

A.只有ⅰ;

B.只有ⅱ;

C.ⅰ和ⅲ;

D.ⅱ和ⅲ。

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更多“内部审计师在对分部的业务进行分析性复核,并记下了以下内容: 流动比率增高 速动比率变”相关的问题

第1题

内部审计师在对分部的业务进行分析性复核,并记下了以下内容:•流动比率增高•速动比率变小•存货的销售天数增加•销售量不变•流动负债不变根据这些情况内部审计师可能得出什么结论:Ⅰ.公司今年产品产量比去年少。Ⅱ.现金、应收账款或有价证券减少。Ⅲ.毛利降低()

A.只有Ⅰ

B.只有Ⅱ

C.Ⅰ和Ⅲ

D.Ⅱ和Ⅲ

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第2题

内部审计师在对公司的存货进行审计时发现可能存在一些因为过时而减值的存货,为了确定这种存货的数量,内部审计师不能采用的审计程序是()

A.浏览

B.分析性复核

C.重算

D.函证

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第3题

内部审计师对特殊存货进行复核性测试,在抽样时内部审计师发现了一个错误,然后就不再进行下面的审计工作,说明该内部审计师采用的抽样方法是()

A.分层抽样

B.属性抽样

C.停—走抽样

D.发现抽样

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第4题

下列有关内部审计师说法正确的有()

A.内部审计师的主要作用是,独立且客观地复核及评价企业的活动,以维持或改善企业风险管理、内部控制及公司治理的效益与效率

B.内部审计师必须保持客观和独立

C.内部审计师的工作应进行适当的规划,并被复核和记录

D.内部审计师只在收购和转型活动中发挥作用

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第5题

公司的一个分部由于采纳可内部审计师的建议而使成本节约,按照公司分部的奖励计划,内部审计师
得到了一份昂贵的礼物。根据专业实务框架,内部审计师最适当的做法是:

A.接受礼物因为审计业务已经结束,报告已经提出。

B.接受该礼物并全部捐给慈善事业。

C.告知审计管理层,询问是否应该接受礼物。

D.拒绝该礼物并告知该分部经理的上级。

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第6题

公司的一个分部由于采纳了内部审计师的建议而使成本节约,按照公司分部的奖励计划,内部审计师得到
了一份昂贵的礼物。根据专业实务框架,内部审计师最适当的做法是

A.接受该礼物,因为审计业务已经结束、报告已经提出。

B.告知审计部门管理层,询问是否应该接受该礼物。

C.接受该礼物并全部捐给慈善事业。

D.拒绝该礼物并告知该分部经理的上级。

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第7题

以下哪项行为违反了《职业道德规范》:

A.某内部审计师曾经在过去几年审计过许多的电子公司,曾是该公司电子制造分部进行外部审计的高级审计师,现加入了内部审计部门,并接受了对电子制造分部的审计业务

B. 某内部审计师接受了对材料采购部门的审计活动,但是该内部审计师以前并没有接触过相关材料采购的审计业务,该内部审计师决定一边学习一边工作

C. 内部审计师在新的工作中使用以前在雇主那儿使用过的业务流程评估方法在新的雇主的审计业务中使用,来确定该公司的业务流程的有效性

D. 某内部审计师在审计过程中发现一位受重用的员工一直在申请与本公司基本业务无关的新发明,而且该部门经理并没有责罚他,但是内部审计师还是在报告中披露了这一行为

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第8题

内部审计师在审计过程中需要运用多种专业方法,下列选项中,属于内部审计师运用抽样的逻辑方法的是:()

A.内部审计师利用通用审计软件选择了一部分应收账款,并通过函证手段取得了证明其存在性的结论

B.内部审计师通过观察固定资产得出数目,并与年末的记录中固定资产的盘点数进行比对,从而证明了固定资产的存在性

C.内部审计师通过检查2014年的存货收发记录,没有发现2013年的存货交易记录,所以证明2014年的记录是正确的

D.内部审计师利用分析性复核程序估计销售账户余额的正确性,得出账簿记录的正确性

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第9题

下列关于内部审计师的说法中,不正确的是()。 A.内部审计师的主要作用是独立且客观地复核及评价

下列关于内部审计师的说法中,不正确的是()。

A.内部审计师的主要作用是独立且客观地复核及评价企业的活动

B.内部审计师可以直接与外聘审计师沟通

C.内部审计师经常在兼并、收购和转型活动中发挥作用

D.内部审计师常常因为担心受到指责而掩饰不利报告。不进行提交

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第10题

内部审计师的工作底稿应由以下哪个部门复核:A.业务客户的管理层;B.内部审计活动的管理层;C.

内部审计师的工作底稿应由以下哪个部门复核:

A.业务客户的管理层;

B.内部审计活动的管理层;

C.董事会下属的审计委员会;

D.机构安全部门的管理层。

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