A.只有I。
B.只有Ⅳ。
C.Ⅱ和III。
D.Ⅱ、III和Ⅳ
第1题
A.既向高级管理层也向直线管理层通报审计业务的结果。
B.在新的计算机系统已运行之后才进行首次审计。
C.主要与高级管理层进行沟通,极少与审计工作对象的经理进行接触。
D.主要关注资产管理状况,向审计委员会报告审计结果。
第2题
A.有助于确定实现审计业务目标所必须的工作性质、时间安排、测试范围。
B.确保内部控制系统的薄弱环节已被纠正。
C.为这些程序能有效率和经济地实现组织的目的和目标提供合理保证。
D.确定这些程序是否能保证会计记录是正确的和财务报表是公允的。
第3题
A.负责风险管理 监督作用 咨询作用
B.监督风险管理 负责风险管理 咨询作用
C.负责风险管理 咨询作用 监督作用
D.监督作用 咨询作用 负责风险管理
第4题
A.将内审计部门的计划和资源需求报告高级管理层和审计委员会,以便他们审查和批准。
B.与其他内部或外部的审计和咨询服务提供者进行协调,确保适当的覆盖面,最大限度地减少重复工作。
C.监督组织风险管理系统的建立、管理和评价。
D.对管理层是否针对报告的重大风险采取了适当的行动进行跟踪检查。
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