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治疗月经先期阳盛血热证,应首选A.牡丹皮、黄柏、熟地黄、白芍、茯苓、二菏蒿、地骨皮B.牡丹皮

治疗月经先期阳盛血热证,应首选

A.牡丹皮、黄柏、熟地黄、白芍、茯苓、二菏蒿、地骨皮

B.牡丹皮、黄柏、熟地黄、白芍、茯苓、阿胶、麦冬

C.牡丹皮、黄柏、熟地黄、白芍、山药、太子参、麦冬

D.当归、白芍、熟地黄、黑荆芥、柴胡、山药、茯苓、菟丝子

E.当归、赤芍、熟地黄、黑荆芥、柴胡、茯苓、续断、女贞子

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更多“治疗月经先期阳盛血热证,应首选A.牡丹皮、黄柏、熟地黄、白芍、茯苓、二菏蒿、地骨皮B.牡丹皮”相关的问题

第1题

递延所得税的计算公式为:递延所得税费用=当期递延所得税资产的增加(-减少)-当期递延所得税负

递延所得税的计算公式为:递延所得税费用=当期递延所得税资产的增加(-减少)-当期递延所得税负债的增加(减少)。()

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第2题

以下W公司确认所得税费用的会计分录正确的是()。

A.借:所得税费用 80.88 递延所得税资产 5 贷:应交税费——应交所得税 79.88 递延所得税负债 6

B.借:所得税费用 78.88 递延所得负债 6 贷:应交税费——应交所得税 79.88 递延所得税资产 5

C.借:所得税费用 90.88 贷:应交税费——应交所得税 79.88 递延所得税负债 5 递延所得税资产 6

D.借:所得税费用 90.88 递延所得税负债 5 递延所得税资产 6 贷:应交税费——应交所得税 101.88

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第3题

小企业应当按照企业所得税法规定计算的当期应纳税额,确认所得税费用时,借记()科目。

A.递延所得税资产

B.递延所得税负债

C.所得税费用

D.应交税费

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第4题

下列关于所得税费用的说法中,正确的有()。

A.所得税费用包括当期所得税和递延所得税两个部分

B.递延所得税包括递延所得税资产和递延所得税负债

C.应交所得税=应纳税所得额×所得税税率

D.递延所得税=(递延所得税负债的期初余额-递延所得税负债的期末余额)-(递延所得税资产的期末余额-递延所得税资产的期初余额)

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第5题

下列关于所得税列示与披露的说法中,正确的是()。

A.递延所得税资产和递延所得税负债一般应当分别作为流动资产和流动负债在资产负债表中列示

B.所得税费用应当在利润表中单独列示,不需要在附注中披露与所得税有关的信息

C.在个别财务报表中,当期所得税资产和负债与递延所得税资产和递延所得税负而可以以抵销后的净额列示

D.在合并财务报表中,纳入合并范围的企业中,一方的当期所得税资产或递延所得税资产与另一方的当期所得税负债或递延所得税负债可以予以抵销

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第6题

利润表中的所得税费用为()。A当期所得税B递延所得税C当期所得税+递延所得税费用(-递延所得税收

利润表中的所得税费用为()。

A当期所得税

B递延所得税

C当期所得税+递延所得税费用(-递延所得税收益)

D当期所得税+递延所得税+直接计入所有者权益所得税

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第7题

关于所得税费用的计算公式错误的是()。A.所得税费用=当期所得税费用+递延所得税负债-递延所得

关于所得税费用的计算公式错误的是()。

A.所得税费用=当期所得税费用+递延所得税负债-递延所得税资产

B.所得税费用=当期所得税费用+可抵扣暂时性差异×所得税适用税率-递延所得税负债

C.所得税费用=当期所得税费用+递延所得税费用

D.所得税费用=当期所得税费用+应纳税暂时性差异×所得税适用税率-递延所得税资产

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第8题

下列关于所得税会计处理的表述中,正确的有()

A.所得税费用包括当期所得税费用和递延所得税费用

B.当期应纳所得税额应以当期企业适用的企业所得税税率进行计算

C.递延所得税费用等于期末的递延所得税资产减去期末的递延所得税负债

D.当企业所得税税率变动时,“递延所得税资产”的账面余额应及时进行相应调整

E.当期所得税费用等于当期应交企业所得税税额

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第9题

企业利润表中“所得税费用”项目增加的有()。

A.当期应交所得税

B.当期递延所得税资产增加

C.当期递延所得税资产减少

D.当期递延所得税负债增加

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第10题

W公司2018年应交所得税150万元;年初的递延所得税资产和递延所得税负债为30万元和40万元;年末的递延所得税资产和递延所得税负债余额为40万元和30万元。则W公司2018年会计处理正确的有()

A.借:所得税费用170贷:应交税费——应交所得税 150递延所得税资产10递延所得税负债10

B.借:应交税费——应交所得税150贷:应交税费——应交所得税130递延所得税资产 10递延所得税负债10

C.借:所得税费用130递延所得税资产10递延所得税负债10贷:应交税费——应交所得税150

D.借:应交税费——应交所得税150 贷:银行存款150

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