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[多选题]

为了节约时间,某审计经理不再要求为每项审计业务均完成一份标准内部控制调查问卷。这是否违反《标准》(变形)()

A.违反。因为每项审计业务均应进行内部控制评估,而内部控制调查问卷是评估控制的必要手段

B.违反。因为每项审计业务均应进行内部控制评估,而内部控制调查问卷是评估控制的最有效手段

C.不违反。因为在时间有限的情况下,审计师可基于审计判断而省略必需程序

D.不违反。因为不要求审计师为每项审计业务均完成内部控制问卷

答案
ABCD
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第1题

资料
某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。
要求
指出该循环内部控制的关键控制点。
资料

某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。

要求

指出该循环内部控制的关键控制点。

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第2题

下列哪种情况适用抽查法()

A.被审计单位规模较小

B.被审计单位业务单一

C.被审计单位存在重大贪污盗窃和严重违反财经纪律的行为

D.被审计单位规模大,内部控制和会计基础工作比较好

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第3题

为确定审计的前提条件是否存在,下列各项中,注册会计师应当执行的工作有()

A.确定被审计单位财务报告内部控制是否存在重大缺陷

B.确定治理层是否有效的监督管理层

C.确定被审计单位是否存在违反法律法规行为

D.确定管理层在编制财务报表时采用的财务报告编制基础是否可接受的

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第4题

会计师事务所的以下情形中,属于应当进行项目质量控制复核的有()

A.法律法规要求实施项目质量控制复核

B.对所有符合标准的业务实施项目质量控制复核

C.对所有上市实体财务报表审计实施项目质量控制复核

D.明确标准,据此评价财务报表审计业务,以确定是否应当实施项目质量控制复核

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第5题

审计准则的产生迎合了来自某些方面的要求,具体有()

A.来自于审计职业界内部为审计人员提供工作标准和指南,规范审计人员资格条件和工作方式的要求

B.来源于审计职业界外部为审计服务使用者提供审计工作质量评价标准的要求

C.来自于审计职业界内部对审计质量的要求

D.来源于审计职业界外部对审计工作质量客观性和公正性的要求

E.来源于审计职业界外部统一公认会计原则的要求

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第6题

内部审计章程应包括以下()事项

A.内部审计目标和范围

B.内部审计活动外包的标准和原则

C.内部审计地位、权限和职责

D.内部审计与风险管理、内部控制的关系

E.内部审计与外部审计的关系

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第7题

《独立审计准则》是用来规范()执行审计业务的专业标准

A.国家审计人员

B.注册会计师

C.内部审计人员

D.A、B、C均非

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第8题

资料
某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。
要求
针对该循环的控制弱点,向ABC公司的管理当局提出改进建议。
资料

某审计机关派出审计组,对一家国有大型机械制造企业ABC公司2015年度财务收支进行审计。其中,审计人员张某和李某负责对采购和付款业务循环的审计。张某根据对被审计单位采购和付款循环内部控制的调查了解,绘制出流程图。

要求

针对该循环的控制弱点,向ABC公司的管理当局提出改进建议。

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第9题

下列()原因决定了被审计单位的违法行为比经营活动导致更高的重大错报风险

A.违反法规行为往往不在会计信息中反映

B.违反法规行为可能被故意隐瞒

C.违反其他法规比违反财务法规更加隐蔽

D.内部控制的局限性和审计程序的有效性

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第10题

IIA《准则》要求内部审计师在开展内部审计时,要保持应有的职业审慎性。职业审慎性包括()

A.在内部审计主管和董事会之间建立直接的沟通

B.评估已有的经营标准,确定这些准则是否可接受,以及是否达到标准

C.积累足够的证据,这样审计师能够就不存在违规行为做出绝对的保证

D.建立适当的教育和经验标准,为内部审计职位招聘人才

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第11题

IIA标准指出内部审计主管应该直接和董事会沟通。这种沟通经常是通过董事会下属的审计委员会来完成的。下列()项对内部审计章程为何提出内部审计应该直接同审计委员会接触做出了最佳描述

A.针对上市公司的法律要求这种接触

B.直接接触审计委员会往往会增强内部审计的独立性和客观性

C.内部审计主管直接同审计委员会接触,就可以更好地影响政策决定

D.审计委员会必须有权执行涉及财务报告的审计建议

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