为了让公司更好的发展,某一部门经理参加了商业信息买卖活动,并且让组织获得..
提问者:zhengyytt   悬赏: 0 学币   2019-02-16
以下哪项行为违反了《职业道德规范》:A. 某内部审计师曾经在过去几年审计过许..
提问者:zhengyytt   悬赏: 0 学币   2019-02-16
新产品与现有产品的基本用途不同,但存在较强的市场关联性,可以利用原来的分..
提问者:zhengyytt   悬赏: 0 学币   2019-02-13
对于系统开发,内部审计部门可以不断参与,可以在系统即将实施之际或系统落实..
提问者:zhengyytt   悬赏: 0 学币   2019-02-13
审计师在对限制进入工作场地的控制进行实地调查测试时,有两名员工告知内审..
提问者:zhengyytt   悬赏: 0 学币   2019-02-13
团队工作与个体工作相比,在下面哪一点上没有优势?A. 团队向其成员提供支持。..
提问者:zhengyytt   悬赏: 0 学币   2019-02-13
某公司为了更好的提高管理效果和效率,引进了ERP系统进行管理,但是在新的系..
提问者:zhengyytt   悬赏: 0 学币   2019-02-13
某单位的采购订单列示了采购物品的名称和数量,没有列示单价和金额,验收小组..
提问者:zhengyytt   悬赏: 0 学币   2019-02-13
内部审计人员有责任调查组织的舞弊行为。但是内部审计师接触不到外部的供应..
提问者:zhengyytt   悬赏: 0 学币   2019-02-13
内部审计准则要求在多数情况,内审部门应对审计政策程序做出书面规定。以保证..
提问者:zhengyytt   悬赏: 0 学币   2019-02-13
下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:A. 通过..
提问者:zhengyytt   悬赏: 0 学币   2019-02-13
以下( )属于内部审计部门质量保证和改进程序,而不是作为首席审计执行官的其..
提问者:maxile   悬赏: 0 学币   2019-01-08
组织的政策和程序是内部控制系统组成部分,它们实施的控制是( )。A.前馈控制B..
提问者:killerants   悬赏: 0 学币   2019-01-08
以下哪项能对制造商的管理层可能存在的财务报表舞弊迹象做出反映( )。A.趋势..
提问者:xieqing   悬赏: 0 学币   2019-01-08
审计主管告诉新来的审计人员,公司内一些区域很难审计,因为这些区域内的控制..
提问者:wsf168   悬赏: 0 学币   2019-01-08
下列哪项可以不通过“其他货币资金”科目核算?A.银行汇款存款B.银行本票存款C..
提问者:dzyduan   悬赏: 0 学币   2019-01-08
对环境造成污染损害的项目属于那类项目?A.鼓励B.允许C.限制D.禁止
提问者:psk091210   悬赏: 0 学币   2019-01-08
某公用事业单位的审计师正计划测试通过经纪人购买的房地产的抽样样本,以确..
提问者:whocares   悬赏: 0 学币   2019-01-08
内审师判断有关目标和目的是否已经达到需要一定的标准,关于这些标准的确立..
提问者:kinghsun   悬赏: 0 学币   2019-01-08
如果制造商的供应链管理系统通过改善订货入账、生产、分销和船运等的连接,减..
提问者:xisaier   悬赏: 0 学币   2019-01-08