以下( )属于内部审计部门质量保证和改进程序,而不是作为首席审计执行官的其他职责?A.首席审计执
提问者:00****69   悬赏: 0 学币   2019-01-08
组织的政策和程序是内部控制系统组成部分,它们实施的控制是( )。A.前馈控制B.执行控制C.反馈控制D
提问者:00****60   悬赏: 0 学币   2019-01-08
以下哪项能对制造商的管理层可能存在的财务报表舞弊迹象做出反映( )。A.趋势分析透露:销售额增长5
提问者:00****35   悬赏: 0 学币   2019-01-08
审计主管告诉新来的审计人员,公司内一些区域很难审计,因为这些区域内的控制缺乏明确的定义。以下
提问者:00****44   悬赏: 0 学币   2019-01-08
审计委员会通过以下哪项加强了组织的控制流程:A.安排内部审计活动负责与政府机构相互联系;B.让首
提问者:00****87   悬赏: 0 学币   2018-11-09
具有心理学科经历的一位新任审计人员建议设计一份问卷来调查公共汽车司机对于部门经营,加班,行使
提问者:00****73   悬赏: 0 学币   2018-11-09
以下( )对于内部审计章程的陈述不正确?A.他确定了内部审计部门的责任和权限B.列明内部审计部门所
提问者:00****65   悬赏: 0 学币   2018-11-09
如果出现下列( )情形,内部审计师应关注舞弊的可能性。A.每日存入银行的现金收入的净额用于支付日
提问者:00****69   悬赏: 0 学币   2018-10-10
在以下各项环境控制风险中,更可能是在独立微机环境下而不是主机环境下产生的是( )。A.由于使用购
提问者:00****31   悬赏: 0 学币   2018-10-10
购买保险是以下哪一项的常用形式( )。A.风险保留B.风险转移C.风险规避D.损失管理
提问者:00****92   悬赏: 0 学币   2018-10-10
一个组织采用新观念或新方法,被称为( )。A.组织发展B.组织变革C.组织结构D.组织干预
提问者:00****08   悬赏: 0 学币   2018-10-10
将主要负责向审计委员会提供内部审计与其他机构就确认服务和咨询活动协调工作,以便在专业和组
提问者:00****67   悬赏: 0 学币   2018-10-07
某组织使用电子数据交换和联机系统,因而其采购订单、验收报告和发票都没有纸制文档,内部审计师希
提问者:00****97   悬赏: 0 学币   2018-10-07
对于电子商务而言,以下( )不是潜在的安全问题?A.交易团体的正确标识B.计算机病毒的扩散C.决定谁
提问者:00****35   悬赏: 0 学币   2018-10-07
投资组合经理有权力运用金融衍生工具为交易业务进行套期保值,而这不被认为是投机行为。不过,该经
提问者:00****34   悬赏: 0 学币   2018-10-07
内部审计师怀疑支付款方面存在舞弊,有位不知名的员工提交并批准了对发票的支付。在与管理层讨论潜
提问者:00****81   悬赏: 0 学币   2018-10-07
某家大型公司的内部审计部门已为下年度指定了工作计划和预算。该计划包括如下几个方面:所有审计业
提问者:00****76   悬赏: 0 学币   2018-10-02
运输部门将汽车保管与维修记录储存在其主管办公室一台未经联网计算机的数据库中,以下在评估数据
提问者:00****26   悬赏: 0 学币   2018-10-02
迫于当地环保组织的压力,一家印刷公司将它所使用的油墨换成了无毒环保的类型。这一项组织变革是(
提问者:00****80   悬赏: 0 学币   2018-10-02
在终端用户计算环境下,以下哪一项关于一般控制和应用控制关系的陈述是真实的( )。A.一般控制的效
提问者:00****59   悬赏: 0 学币   2018-09-06
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