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[单选题]

下列有关职业怀疑的说法中,错误的是()

A.职业怀疑与所有职业道德基本原则均密切相关

B.职业怀疑是保证审计质量的关键要素

C.保持职业怀疑可以提高审计程序设计和执行的有效性

D.职业怀疑要求注册会计师质疑相互矛盾的审计证据的可靠性

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更多“下列有关职业怀疑的说法中,错误的是()A.职业怀疑与所有职业道德基本原则均密切相关B.职业怀疑”相关的问题

第1题

下列抽样方法中,适用于控制测试的是() 2015年注册会计师考试试题A.变量抽样B.PPS抽样C.属性抽

下列抽样方法中,适用于控制测试的是() 2015年注册会计师考试试题

A.变量抽样

B.PPS抽样

C.属性抽样

D.差额估计抽样

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第2题

下列参与审计业务的人员中,不属于注册会计师的专家的是()A.对保险合同进行精算的会计师事务所

下列参与审计业务的人员中,不属于注册会计师的专家的是()

A.对保险合同进行精算的会计师事务所精算部门人员

B.受聘于会计师事务所对投资性房地产进行评估的资产评估师

C.对与企业重组相关的复杂税务问题进行分析的会计师事务所税务部门人员

D.就复杂会计问题提供建议的会计师事务所技术部门人员

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第3题

下列舞弊风险因素中,与实施舞弊的动机或压力相关的是()A.组织机构过于复杂,存在异常的法律实

下列舞弊风险因素中,与实施舞弊的动机或压力相关的是()

A.组织机构过于复杂,存在异常的法律实体或管理层级

B.非财务管理人员过度参与会计政策的选择或重大会计评估的确定

C.管理层在被审计单位中拥有重大经济利益

D.职责分离或独立审核不充分

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第4题

下列有关注册会计师执行的业务提供的保证程度的说法中,正确的是()A.鉴定业务提供高水平保证B.

下列有关注册会计师执行的业务提供的保证程度的说法中,正确的是()

A.鉴定业务提供高水平保证

B.代编财务信息提供合理保证

C.对财务信息执行商定程序提供低水平保证

D.财务报表审阅提供的有限保证

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第5题

注册会计师识别出超出正常经营过程的重大关联方交易导致的舞弊风险,下列过程中,有效的审计程序

是()

A.检查交易是否经适当的管理层审批

B.评价交易是否具有合理的商业理由

C.就交易事项关联方函证

D.检查交易是否按照适用的财务报表编制基础进行会计处理和披露

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第6题

下列有关注册会计师对错报进行沟通的说法中,错误的是()A.除非法律法规禁止,注册会计师应当及时

下列有关注册会计师对错报进行沟通的说法中,错误的是()

A.除非法律法规禁止,注册会计师应当及时将审计过程中发现的所有错误与适当层级的管理层进行沟通。

B.注册会计师应当要求管理层更正审计过程中发现的超过明显微小错报临界值的错报

C.注册会计师应当与治理层沟通与以前期间相关的未更正错报时相关类别的交易、账户余额或披露。

D.除非法律法规禁止,注册会计师应当与治理层沟通未更正错报

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第7题

下列有关特别风险的说法中,正确的是()A.注册会计师在判断重大错报风险是否为特别风险时,应当考

下列有关特别风险的说法中,正确的是()

A.注册会计师在判断重大错报风险是否为特别风险时,应当考虑识别出的控制对于相关风险的抵消

B.注会会计师应当将管理层凌驾于控制之上的风险评估为特别风险

C.注册会计师应当对特别风险实施细节测试

D.注册会计师应当了解并测试与特别风险相关的控制

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第8题

下列有关抽样风险的说法中,错误的是()A.除非注册会计师对总体中所有项目都实施检查,否则存在

下列有关抽样风险的说法中,错误的是()

A.除非注册会计师对总体中所有项目都实施检查,否则存在抽样风险

B.在使用统计抽样时,注册会计师可以准确地计量和控制抽样风险

C.注册会计师可以通过扩大样本规模降低抽样风险

D.控制测试中的抽样风险包括误受风险和误拒风险

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第9题

下列有关审计程序不可预见性的说法中,正确的有()A.注册会计师需要与被审计单位管理层事先沟通

下列有关审计程序不可预见性的说法中,正确的有()

A.注册会计师需要与被审计单位管理层事先沟通需拟实施具有不可预见性的审计程序的要求,但不能告知其具体审计程序。

B.注册会计师应当在签订审计业务约定书时明确提出拟在审计过程中实施具有不可预见性的审计程序,但并不能告知其具体审计程序

C.注册会计师通过调整实施审计程序的时间,可以增加升级升序的不可预见性

D.注册会计师采用不同的抽样方法使当年抽取的测试样本与以前有所不同,可以增加审计程序的不可预见性

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第10题

下列审计程序中,通常不能识别被审计单位违反法律法规行为的是()A.阅读董事会和管理层的会议纪

下列审计程序中,通常不能识别被审计单位违反法律法规行为的是()

A.阅读董事会和管理层的会议纪要

B.向管理层、内部或外部法律顾问询问诉讼、索赔及评估情况

C.对营业外支出中的罚款及滞纳金支出实施细节测试

D.获取管理层关于被审计单位不存在违反法律法规行为的书面声明

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