企业自行建造固定资产过程中,下列各项应在“在建工程一待摊支出”科目核算的有()。

A、由于自然灾害造成的工程报废净损失

B、进行负荷联合试车领用的原材料

C、发生的符合资本化条件的外币借款的汇兑差额

D、发生的工程管理费

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  • 提问人:64****93
  • 发布时间:2020-05-14
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关于事业单位长期债券投资的会计处理,下列表述中错误的是()。

A、长期债券投资在取得时,应当按照实际成本作为初始投资成本

B、事业单位收到取得债券投资时实际支付价款中包含的已到付息期但尚未领取的利息时,在预算会计中借记“银行存款”科目,贷记“应收利息”科目

C、长期债券投资持有期间,应当按期以债券票面金额与票面利率计算确认利息收入

D、到期收回或对外出售长期债券投资,应当在财务会计中,按照实际收到的金额,借记“银行存款”科目,按照长期债券投资的账面余额,贷记“长期债券投资”科目,按照相关应收利息金额,贷记“应收利息”科目,按照其差额,贷记或借记“投资收益”科目

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甲公司和乙公司均为增值税一般纳税人。甲公司应付乙公司账款180万元,2018年12月20日,甲公司与乙公司就该项债务达成债务重组协议,协议约定甲公司以一台生产设备抵偿债务。该项设备的购入时间为2018年1月,账面原价为200万元,已提折旧50万元,其公允价值为120万元。该项设备适用的增值税税率为16%,不考虑其他因素,则甲公司该项债务重组的债务重组利得为()万元。

A、60

B、40.8

C、4.5

D、30

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2018年12月31日,甲公司存在一项未决诉讼。根据类似案例的经验判断,该项诉讼败诉的可能性为90%。如果败诉,甲公司将需赔偿对方300万元(含承担诉讼费用5万元),但基本确定从第三方收到补偿款60万元。2018年12月31日,甲公司应就此项未决诉讼确认预计负债的金额为()万元。

A、300

B、240

C、245

D、295

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2018年1月1日,甲公司发行分期付息、到期一次还本的3年期公司债券,实际收到的款项为1027.23万元,该债券面值总额为1000万元,票面年利率为6%,实际年利率为5%。利息于每年年末支付,不考虑其他因素的影响。2018年12月31日,甲公司该项应付债券的摊余成本为()万元。

A、1000

B、1027.23

C、1018.59

D、1038.96

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A公司2016年12月31日“预计负债—产品质量保证”科目贷方余额为200万元,2017年实际发生产品质量保证费用190万元,2017年12月31日预提产品质量保证费用120万元。税法规定.产品质量保证费用在实际发生时允许税前扣除,则2017年12月31日该项负债的计税基础为()万元。

A、0

B、120

C、200

D、190

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2018年9月10日,某事业单位报经批准对外转让一台闲置大型设备,取得转让收入20万元,该设备账面余额为40万元,已计提折旧28万元。假设不考虑相关税费,转让净收入按有关规定执行“收支两条线”管理。该事业单位下列会计处理中,错误的是()。

A、将转销设备账面价值计入资产处置费用

B、将取得转让收入计入应缴财政款

C、按照“收支两条线”将处置收入扣除相关处置费用后的处置净收益上缴财政

D、将转销设备账面价值计入其他支出

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总账系统中辅助核算的作用是什么?

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一项租赁设备全新时可使用10年,现已使用2年,从第3年开始租赁,租赁期为6年,该项租赁为融资租赁。()

此题为判断题(对,错)。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

甲股份有限公司(以下简称甲公司)系上市公司,2016年1月1日递延所得税资产为100万元;递延所得税负债为125万元,这些暂时性差异均不是因为计入所有者权益的交易或事项产生的,适用的所得税税率为25%。按照税法的相关规定,自2017年1月1日起,该公司适用的所得税税率变更为15%。甲公司预计会持续盈利,各年能够获得足够.的应纳税所得额。2016年利润总额为1000万元,该公司2016年会计与税法之

假定除上述所述事项外,无其他差异,要求:

(1)计算甲公司2016年度的应纳税所得额和应交所得税;

(2)计算甲公司2016年末应纳税暂时性差异余额和可抵扣暂时性差异余额;

(3)计算甲公司2016年度应确认的递延所得税资产和递延所得税负债;

(4)计算甲公司201 6年度应确认的所得税费

(5)编制甲公司201 6年度确认所得税费用和

递延所得税资产及递延所得税负债的会计分录。

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简述运用薪酬曲线要注意的问题。

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