A、询问甲公司管理层和内部其他人员
B、实地查看甲公司生产经营场所和设备
C、检查文件,记录和内部控制手册
D、重新执行内部控制
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
A、独立性
B、受托性
C、社会性
D、有偿性
A、监盘库存现金
B、检查记账凭证与原始凭证上有无审批人签章
C、检查现金日记账,银行存款日记账与相应的总账有无对账标记
D、函证银行存款余额
A、鉴证业务准则
B、相关服务准则
C、会计师事务所质量控制准则
D、注册会计师职业道德守则
A、购货发票
B、银行对账单
C、应收账款函证回函
D、审计人员编制的有关计算表
A、重要性水平越高,审计风险越低
B、重要性水平越低,应获取的审计证据越多
C、样本量越大,抽样风险越大
D、可容忍误差越小,需选取的样本量越大
A、确定重要性水平
B、考虑会计政策的选择和运用是否恰当
C、确定实施分析程序时所使用的预期值
D、评价所获取审计证据的充分性和适当性
A、银行存款账户为零
B、信用证存款
C、注册会计师直接从某一银行取得对账单和所有已支付支票
D、外阜存款
A、询问被是审计单位管理层和内部其他相关人员
B、分析程序
C、观察和检查
D、执行控制测试
A、总体合理性与其他审计目标
B、与各类交易和事项相关的审计目标
C、与期末账户余额相关的审计目标
D、与列报相关的审计目标
A、财务报表审计目标
B、组成部分管理层的独立程度
C、审计收费
D、在首次接受委托时,对与前任注册会计师沟通的安排
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