A、审核期后现金支出的主要凭证
B、审核期后未付账单的主要凭证
C、追查年终前签发的验收单至相关的卖方发票
D、审核应付账款明细汇总表
此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!
A、会计记录
B、客户盘点表
C、客户律师对审计询问函的回函
D、董事会会议记录
A、钱账分管
B、收入及时入账并当日送存银行
C、现金支出严格审批
D、加强对现金收支的内部审计
A、应付账款的控制风险较高
B、应付账款的固有风险较高
C、应付账款账户金额较大
D、被审计单位处于经济困难阶段
A、内部证据
B、外部证据
C、自制证据
D、环境证据
A、检查发运凭证连续编号的完整性
B、检查赊账业务是否经过授权批准
C、观察已经寄出的对账单的完整性
D、检查销售发票连续编号的完整性
A、检查是否存在销售与收款业务部相容职务混岗的现象
B、检查授权批准手续是否健全,是否存在越权审批行为
C、检查信用政策,销售政策的执行是否符合规定
D、检查销售退回手续是否齐全,退回货物是否及时入库
A、账户法
B、循环法
C、报表法
D、制度法
A、注册会计师的合理保证意味审计风险始终存在
B、注册会计师应当通过控制检查风险以使审计风险降至可接受的低水平
C、财务报表层次的重大错误风险与财务报表真题存在广泛联系,并可能影响多项认定
D、如果审计程序设计合理并且执行有效,可以将检查风险降至零
A、有迹象表明被审计单位会计信息有误
B、审计范围存在限制
C、对原来要求的审计业务性质存在误解
D、情况变化对审计服务的需求产生影响
A、根据审计重要性原则,有充分证据表明应收账款对财务报表不重要
B、注册会计师认为函证可能无效
C、金额较小
D、账龄较短
继续查找其他问题的答案?
请先输入下方的验证码查看最佳答案
恭喜您 ! 购买会员成功
账 号
密 码
绑定手机 保存账号
温馨提示:请截图保存您的账户信息,以方便日后登录使用。
为提升您的使用体验,请安装
尊敬的会员:
为确认本次访问为您的正常访问行为,请您协助验证后继续查看试题答案。感谢您的支持和理解!
您认为本题答案有误,我们将认真、仔细核查,如果您知道正确答案,欢迎您来有偿纠错