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[单选题]

为了让公司更好的发展,某一部门经理参加了商业信息买卖活动,并且让组织获得了利益。某内部审计师在发现这一行为后,该内部审计师应该:

A.在审计工作底稿中注明该情况,但是不在报告中披露,并告知该部门经理的上级领导

B. 不予以关注,因为该部门经理是为了组织的利益而进行的活动

C. 将这种行为报告给当地的政府法规部门

D. 对该事件进行披露,并向适当的人员进行报告

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更多“为了让公司更好的发展,某一部门经理参加了商业信息买卖活动,并且让组织获得了利益。某内部审计”相关的问题

第1题

以下哪项行为违反了《职业道德规范》:A. 某内部审计师曾经在过去几年审计过许多的电子公司,曾是

以下哪项行为违反了《职业道德规范》:

A. 某内部审计师曾经在过去几年审计过许多的电子公司,曾是该公司电子制造分部进行外部审计的高级审计师,现加入了内部审计部门,并接受了对电子制造分部的审计业务

B. 某内部审计师接受了对材料采购部门的审计活动,但是该内部审计师以前并没有接触过相关材料采购的审计业务,该内部审计师决定一边学习一边工作

C. 内部审计师在新的工作中使用以前在雇主那儿使用过的业务流程评估方法在新的雇主的审计业务中使用,来确定该公司的业务流程的有效性

D. 某内部审计师在审计过程中发现一位受重用的员工一直在申请与本公司基本业务无关的新发明,而且该部门经理并没有责罚他,但是内部审计师还是在报告中披露了这一行为

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第2题

新产品与现有产品的基本用途不同,但存在较强的市场关联性,可以利用原来的分销渠道销售新产品,

这种战略属于:

A. 同心多元化战略

B. 水平多元化战略

C. 复合多元化战略

D. 非相关多元化战略

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第3题

对于系统开发,内部审计部门可以不断参与,可以在系统即将实施之际或系统落实之后参与,也可以根

本不参与。相对而言,内部审计师不断参与系统开发的好处是什么?

A. 可以节约审计时间,提高审计效率

B. 可以在明确界定的时间点公布审计评论

C. 可以最大限度地降低重新设计成本

D. 有效地进行内部控制

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第4题

审计师在对限制进入工作场地的控制进行实地调查测试时,有两名员工告知内审师某工序所用的化学

品引起其头痛和其他症状。内部审计师应该:

A. 记录下每人的陈述并在审计底稿中反映这一现象。

B. 建议这两名员工最好通过管理渠道来沟通这类信息,并通知审计管理部门。

C. 建议这两名员工通过法律手段来解决这一问题。

D. 并不采取任何措施,这不是审计的范围。

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第5题

团队工作与个体工作相比,在下面哪一点上没有优势?A. 团队向其成员提供支持。B. 团队做出的决定

团队工作与个体工作相比,在下面哪一点上没有优势?

A. 团队向其成员提供支持。

B. 团队做出的决定更易于被接受。

C. 团队明确规定了努力与报酬的联系。

D. 团队控制成员并为其成员制定规章制度。

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第6题

某公司为了更好的提高管理效果和效率,引进了ERP系统进行管理,但是在新的系统下,首席审计执行官

需要改革审计办法,那么该审计师应该采取哪种办法来收集办法:

A. 首席审计师拟定方案报给审计委员会和董事会审批

B. 聘请外部审计师提供审计方法

C. 与审计组成员开展“头脑风暴法”讨论会议

D. 采用“解决问题法”

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第7题

某单位的采购订单列示了采购物品的名称和数量,没有列示单价和金额,验收小组用采购订单的副本来

核实和记录收货业务,该程序可能造成的不利影响是:

A. 对于采购货物多付款

B. 影响验收入库

C. 影响仓库材料明细账的登记

D. 供应商付款的审批受到影响

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第8题

内部审计人员有责任调查组织的舞弊行为。但是内部审计师接触不到外部的供应商及相关人员,那么,

内部审计人员要想了解市场部门的人员是否收取回扣的最佳方式是:

A. 对供应商定期函证

B. 通过调查问卷了解市场部门的职业道德

C. 评估市场部门的控制环境

D. 观察相关嫌疑人的财务状况和消费行为,证实其收入来源是否正当

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第9题

内部审计准则要求在多数情况,内审部门应对审计政策程序做出书面规定。以保证审计工作的一贯性和

质量。对这一点的异议与下面哪一点直接相关?

A. 部门化

B. 分工

C. 管理跨度

D. 权威

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第10题

下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:A. 通过调查问卷进行初步工

下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:

A. 通过调查问卷进行初步工作调查后作出的业务评价

B. 编制流程图后对内部控制的缺陷提出的改进建议

C. 为确定调查范围而实施的风险评估程序

D. 提出的建议与特定的业务客户有关

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