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[单选题]

下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:

A.通过调查问卷进行初步工作调查后作出的业务评价

B. 编制流程图后对内部控制的缺陷提出的改进建议

C. 为确定调查范围而实施的风险评估程序

D. 提出的建议与特定的业务客户有关

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更多“下列选项中,不属于内部审计师在与客户进行沟通时必须要讨论的问题:A. 通过调查问卷进行初步工”相关的问题

第1题

以下( )属于内部审计部门质量保证和改进程序,而不是作为首席审计执行官的其他职责?

A.首席审计执行官向外部审计师提供信息和允许其接触内部审计的底稿,以便他们了解和确定依赖内部审计工作的程度

B.管理层批准阐明内部审计活动的宗旨、权力和职责的正式章程

C.每年至少一次评价每一位内部审计师的业绩

D.在每项审计业务的整个过程中,实施对内部审计师工作的监督

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第2题

组织的政策和程序是内部控制系统组成部分,它们实施的控制是( )。

A.前馈控制

B.执行控制

C.反馈控制

D.应用控制

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第3题

以下哪项能对制造商的管理层可能存在的财务报表舞弊迹象做出反映( )。

A.趋势分析透露:销售额增长50%;销售成本增长25%

B.比率分析透露销售成本占销售额的一半

C.同等规模的行业分析显示:公司的销售成本占销售额的40%;行业平均销售成本占销售额的50%

D.同等规模的行业分析显示:公司的销售成本占销售额的50%;行业平均销售成本占销售额的40%

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第4题

审计主管告诉新来的审计人员,公司内一些区域很难审计,因为这些区域内的控制缺乏明确的定义。以下哪一项控制最难进行评估( )。

A.经营控制

B.硬件控制

C.会计控制

D.物理安全控制

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