在审查固定资产业务时,发现被审计单位调整了某项设备的入账价值,对此审计人员认为合理的解释有:(

在审查固定资产业务时,发现被审计单位调整了某项设备的入账价值,对此审计人员认为合理的解释有:()

A.该设备已提足折旧但仍在使用

B.根据国家规定对设备重新估价

C.增加补充设备和改良装置

D.调整原计固定资产价值的错误

E.根据实际价值调整原来的暂估价值

此题为多项选择题。请帮忙给出正确答案和分析,谢谢!

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  • 提问人:00****59
  • 发布时间:2018-09-30
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下列各项中,属于对实收资本业务的合法性进行审查的有:(  )

A.审查有无抽逃注册资本的情况

B.审查投入资本是否按时全部到位

C.核对实收资本总账与明细账是否一致

D.审查投入的非货币性资产是否按规定进行了评估

E.查明有形资产与无形资产投入比例是否符合规定

在薪酬业务循环中,按照职责分工控制的要求,应当相互独立的岗位有:(  )

A.人员调配单的编制与审批

B.考勤与工时统计

C.工时记录与审核

D.考勤记录与审批

E.工资结算表的编制与审核

下列各项中,违反货币资金业务内部控制要求的有:(  )

A.出纳员记录现金总账

B.出纳员记录应收账款明细账

C.内部审计人员定期监盘库存现金

D.主管会计同时保管支票与印章

E.主管会计编制银行存款余额调节表

下列各项中,属于我国审计机关职责的有:(  )

A.对本级政府各部门预算执行情况进行审计监督

B.对国有金融机构的资产、负债、损益,进行审计监督

C.对政府投资和以政府投资为主的建设项目预算执行情况和决算进行审计监督

D.对内部审计工作进行领导与监督

E.对社会审计机构出具的所有审计报告进行核查

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