注册会计师执行控制测试的目的是为了判断被审计单位的内部控制是否存在。()
第1题
被审计单位的内部控制制度不可能不具有局限性。()
第2题
下列表达中,符合管理建议书特点的有()
A、是审计过程的副产品
B、是咨询业务的结果
C、不具有公正性
D、具有公正性
E、注册会计师自行决定是否出具
第3题
对销售业务进行审计时,一般应关注和检查本年末和下年初的销售确认和记录是否区分正确。这是在进行()
A、抽样测试
B、收入测试
C、截止测试
D、控制测试
第4题
在记录内部控制的各种方法中,最科学的方法是()
A、文字叙述法
B、调查问卷法
C、流程图法
D、现场采录法
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