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下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是:A.采购人员负责审批采购申请B.采购人员

下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是:

A.采购人员负责审批采购申请

B.采购人员审批并代表本单位签订采购合同

C.验收人员填制验收单

D.仓库保管人员负责验收货物

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更多“下列各项中,符合采购与付款业务循环内部控制要求的是:A.采购人员负责审批采购申请B.采购人员”相关的问题

第1题

24. 审计人员抽查资产负债表日前后的购货记录,并与有关购货发票和验收单或入库单相核对,其目的是审查购人存货的:

A.总体合理性

B.截止期正确性

C.所有权

D.分类正确性

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第2题

25. 生产与存货业务循环中,产品生产与质量检验职责相互独立是为了防止:

A.不合格产品入库

B.生产计划不合理

C.产品被盗

D.篡改会计记录

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第3题

26. 对薪酬业务循环进行审计时,审计人员可以通过观察与询问方法进行审查的是:

A.薪酬计算是否正确

B.职工福利费的提取是否正确

C.薪酬费用账务处理是否正确

D.薪酬结算和发放职责是否分离

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第4题

20. 下列有关审计风险的表述中,正确的是:

A.审计风险就是指重大错报风险

B.审计风险仅存在于审计报告编制阶段

C.审计风险可分为固有风险和控制风险两种

D.审计风险虽然存在,.但可以加以控制

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