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营业税金及附加,包括小企业开展日常生产经营活动应负担的()等A、消费税B、营业税C、城市维护建设税

营业税金及附加,包括小企业开展日常生产经营活动应负担的()等

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第1题

2013年2月,张某通过股票交易账户在二级市场购进境内甲上市公司股票100000股,成交价格为每股12元。

  同年4月因甲上市公司进行2012年度利润分配取得35000元分红所得。同年7月张某以每股12.8元的价格将股票全部转让。下列关于张某纳税事项的表述中,正确的是

A.2月购进股票时应缴纳的印花税为1200元

B.7月转让股票时应缴纳的印花税为2560元

C.4月取得分红所得时应缴纳的个人所得税为3500元

D.7月转让股票时应缴纳的个人所得税为8000元

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第2题

作家李某2013年出版一部长篇小说,1月份取得预付稿酬10000元,4月份小说正式出版

  ,又取得稿酬收入20000元,因销量好,月中又加印5000册,获得稿酬收入10000元。该作品获得了国际文学奖金20万元。6月份该小说被某导演看中,获得电视剧制作中心支付的剧本使用费20000元。10月份将该小说手稿原件在美国公开拍卖获得收入100000元,并按美国税法有关规定缴纳了个人所得税10000元。同年李某和另一位作家王某合写了一部悬疑小说,共同授权某晚报连载该小说,连载200天,每天二人合计取得稿酬收入420元,双方约定稿酬均分。李某2013年在中国应缴纳个人所得税()元

A.20384

B.20480

C.18384

D.26680

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第3题

约翰是A国公民,A国与我国签订税收协定。约翰2013年2月15日来北京某外商投资企业工作

  ,12月13日离开中国。在中国工作期间,同时在境内、境外担任职务,但不能提供同时任职、受雇证明,境内公司每月支付工资30000元,A国公司每月支付工资折合人民币60000元。约翰2013年12月应缴纳个人所得税( )元

A.10014.11

B.3313.60

C.9558.47

D.9940.81

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第4题

根据个人所得税法的规定,下列情形中,个人获赠的礼品应征收个人所得税的是

  

A.企业通过价格折扣、折让方式向个人销售商品(产品)和提供服务

B.通信企业对个人购买手机赠话费、入网费,或者购话费赠手机

C.企业对累积消费达到一定额度的个人按消费积分反馈礼品

D.企业对累积消费达到一定额度的顾客,给予额外抽奖机会,个人的获奖所得

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第5题

根据个人所得税法的规定,下列情形中,个人获赠的礼品应征收个人所得税的是

  

A.企业通过价格折扣、折让方式向个人销售商品(产品)和提供服务

B.通信企业对个人购买手机赠话费、入网费,或者购话费赠手机

C.企业对累积消费达到一定额度的个人按消费积分反馈礼品

D.企业对累积消费达到一定额度的顾客,给予额外抽奖机会,个人的获奖所得

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第6题

中国公民张某是某高校的一名教授,同时担任某公司的独立董事,2014年10月取得董事费收入52000元

,当即拿出10000元通过国家机关捐赠给遭受严重自然灾害的地区。则张某2014年10月取得的董事费收入应缴纳的个人所得税为()元。

A.5824

B.6736

C.6320

D.7480

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第7题

下列收入中,应按“劳务报酬所得”缴纳个人所得税的有

  

A.组织雇员出外旅游免收的旅游费

B.在校学生参与勤工俭学活动而取得的收入

C.外部董事的董事费收入

D.个人取得的2000元有奖发票中奖收入

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第8题

中国公民李某2014年10月将自有的一套住房按照市场价格出租,每月取得租金收入12000元

  ,每月缴纳营业税、房产税等税费共计681.6元,当月因该住房漏雨,发生修缮费用1500元,以上支出均能提供合法有效的凭证,下列关于李某当年10月和11月应缴纳个人所得税的计算,正确的有

A.李某10月份应缴纳个人所得税785.47元

B.李某10月份应缴纳个人所得税841.47元

C.李某11月份应缴纳个人所得税841.47元

D.李某11月份应缴纳个人所得税849.47元

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第9题

以下需要自行纳税申报的有

  

A.年股票交易转让所得16万元

B.从境外取得收入

C.从境内两处以上取得收入

D.个体经营者年经营所得12万元

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第10题

根据企业所得税相关规定,下列企业取得的境外所得中,已在境外缴纳的企业所得税税款,可以从其当期应纳税额中抵免的有

  

A.居民企业来源于中国境外的生产经营的应税所得

B.非居民企业转让境外房产取得的所得

C.非居民企业取得的与其在境内所设机构、场所无实际联系的境外应税所得

D.居民企业从其直接控制的外国企业分得的股息等权益性投资所得

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