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请教:2008年注册会计师审计考前预测试题(4)第4大题第4小题如何解答?

【题目描述】

第 37 题ABC会计师事务所接受委托审计东湖公司2007年度的财务报表。A注册会计师经过了解 和测试与应收账款相关的内部控制后,将控制风险评估为高水平。A注册会计师取得2007年12月31日的应收账款明细表,并于2008年1月15日采用积极式函证方式对所有重要客户寄发了询证函。A注册会计师将与函证结果相关的重要情况汇总于下表:

情形函证编号客户名称询证金额(元)回函日期回函内容
(1)22A1172008年1月22日A公司于2007年l2月25日向东湖公司购货117万元,并当日以支票支付
(2)28B70.22008年1月23日B公司未收到该批货物
(3)56C58.52008年1月19日C公司根据购货合同将从东湖公司购入的货物退回
(4)64D2342008年1月19日D公司2007年l2月10日收到东湖公

司委托本公司代销的货物234万元,

尚未销售

(5)66E35l2008年1月20日E公司回函表示由于价格太高,大大超过双方约定价格,表示拒付货款

351万元

(6)82F8192008年1月18日F公司采用分期付款方式向东湖公司

购货819万元,根据购货合同,已于

2007年12月25日首付300000元

(7)128G11702008年1月30日G公司回函表示从未向东湖公司购货
(8)134H468因地址错误,被邮局退回

要求:针对上述各种异常情况,请问A注册会计师应分别相应实施哪些重要审计程序

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第1题

某股票期权距到期日的时间为6个月,如果该股票连续复利收益率的方差为0.04,则采用单期二叉树模型计算该股票期权时

?  ,股价上升百分比为

A.15.19%

B.10.88%

C.20.66%

D.21.68%

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第2题

如果股价小于执行价格时,组合净收入不随股价的变化而变化,则该期权的投资策略属于

  

A.保护性看跌期权

B.抛补看涨期权

C.对敲

D.保护性看跌期权+抛补看涨期权

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第3题

在多期二叉树模型中,已知标的资产连续复利收益率的方差为25%,股价上升百分比为20%,则以年表示的时段长度t的数值为

?  

A.0.13

B.0.53

C.0.45

D.0.25

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第4题

在用复制原理对期权估价时,需要建立对冲组合,如果下行时的股价为40元,看涨期权的执行价格为38元

  ,套期保值比率为1,到期时间是半年,对应的无风险利率为4%,则目前应该借入的款项为( )元

A.36.54

B.30.77

C.30

D.32

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第5题

氟利昂技术产生的氯原子会不断分解大气中的臭氧分子而破坏臭氧层,当初设计者并没有考虑到

  ,随着该技术在家用电器、日用化工产品、泡沫塑料及消防器材等领域的广泛使用,终于使臭氧层出现空洞的可能性转变成现实。这反映的风险是

A、技术风险

B、自然环境风险

C、法律风险与合规风险

D、产业风险

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第6题

2008年全球经济与金融市场经历了上世纪三十年代以来最为严峻的挑战,由美国次贷危机引发的国际金融危机愈演愈烈

  ,美国、欧元区、日本等主要发达经济体陷入衰退,新兴经济体与发展中国家经济增速放缓。由此可见,次贷危机爆发后,波及了我国大部分的金融企业。在此期间,美国同行业A公司预计其竞争对手中国的甲金融公司,会逐渐降低权益类投资,并逐渐降低对其理财产品的收益率,则美国同行业A公司对甲金融公司的上述分析属于

A、成长能力分析

B、快速反应能力分析

C、适应变化能力分析

D、核心能力分析

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第7题

甲公司为国内大型基建公司,现正考虑承接-项在非洲坦桑尼亚的未经开发山区进行大型桥梁工程。

  由于地势险峻,容易造成严重的意外伤亡事故,公司对派遣的员工进行专门的安全培训和管理。这反映的风险管理工具是

A、风险补偿

B、风险规避

C、风险控制

D、风险转换

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第8题

为测试系统身份认证的控制是否确实如设计般有效运作,不会执行的审计程序是

  

A.利用无效的用户名及密码尝试进入系统

B.仿真客户安全控制软件程序,编写一个计算机程序

C.随机选取系统所处理的部分交易,并测试这些交易是否经过适当的审批

D.检查员工所做的有关他们未将个人用户名 及密码泄露给别人的声明

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第9题

在审计风险模型中,检查风险取决于

  

A.与财务报表编制有关的内部控制的设计和运行的有效性

B.审计程序设计的合理性和执行的有效性

C.交易、账户余额、列报和披露及其认定的性质

D.被审计单位及其环境

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第10题

下列关于总体审计策略和具体审计计划的说法中,不正确的是

  

A.注册会计师应当在总体审计策略中清楚地说明审计资源的规划和调配,包括确定执行审计业务所必需的审计资源的性质、时间安排和范围

B.总体审计策略用以确定审计范围、时间安排和方向,并指导具体审计计划的制定

C.具体审计计划应当包括风险评估程序、计划实施的进一步审计程序和计划的其他审计程序

D.计划审计工作是审计业务的一个孤立阶段,一经确定不得更改

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