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按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有:

A.审计建议是否正确、客观和合理

B.审计报告中是否存在错误和遗漏

C.审计人员是否实施了必要的审计程序

D.收集的审计证据是否能够支持审计结论

E.审计时间安排和人员分工是否恰当

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更多“按照我国内部审计准则的规定,内部审计机构在提交审计报告前,对审计报告进行复核的内容有:A.审计”相关的问题

第1题

审计人员在审查工资的结算与分配时,发现被审计单位存在下列做法,其中错误的有:A.根据职工每月的

审计人员在审查工资的结算与分配时,发现被审计单位存在下列做法,其中错误的有:

A.根据职工每月的出勤天数计算应付职工的计时工资

B.按月向职工发放工资,并代扣代缴个人所得税

C.以经授权审批的加班记录为依据,向职工发放加班津贴

D.将在建工程人员的工资计入产品成本

E.将车间管理人员工资计入管理费用

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第2题

下列关于重大错报风险的表述中,正确的有:A.审计人员未能发现重大错报的可能性B.财务报表在审计前

下列关于重大错报风险的表述中,正确的有:

A.审计人员未能发现重大错报的可能性

B.财务报表在审计前存在重大错报的可能性

C.被审计单位负责人存在违法违规问题的可能性

D.被审计单位内部控制未能有效预防发生重大错报的可能性

E.认定层次的重大错报风险可进一步细分为固有风险和控制风险

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第3题

按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的有:A.向社会公布审

按照现行《审计署关于内部审计工作的规定》,下列各项中,属于内部审计机构权限的有:

A.向社会公布审计结果

B.召开与审计事项有关的会议

C.参与研究制定有关的规章制度

D.为所在单位办理纳税申报

E.根据审计结果提出改进管理、提高效益的建议

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第4题

审计人员在审查生产成本时,发现被审计单位存在下列做法,其中错误的有:A.原材料采用计划成本计价,

审计人员在审查生产成本时,发现被审计单位存在下列做法,其中错误的有:

A.原材料采用计划成本计价,并依材料类别按月计算和分配成本差异

B.将某项委托加工合同违约金计入生产成本

C.将一批用于职工福利的材料成本计入生产成本

D.月末将车间已领未用材料退库或办理“假退库”手续

E.将某项经营性租出的固定资产折旧费用计入生产成本

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第5题

下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:A.审查订购单是否连续编号B.检查采购合同是

下列各项中,属于采购与付款业务内部控制测试程序的有:

A.审查订购单是否连续编号

B.检查采购合同是否经过有关部门审查

C.抽取部分支票,检查签发的支票是否有被授权人的签字

D.审核卖方对账单,并追查至应付款项明细账

E.向债权人函证应付款项数额

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第6题

下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有:A.订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订

下列各项中,属于采购与付款循环中实物控制措施的有:

A.订购单中留有足够的栏目和空间,详细反映订货要求

B.设置采购日记账,及时完整记录所有采购业务

C.未签发的支票由专人予以妥善保管

D.对每一供应商设立应付款项明细账,并与总账平行登记

E.加强对已验收入库商品的控制,限制非授权人员接近

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第7题

审计人员审查发现被审计单位当年部分销售货物被退回,销售业务已作账务处理而销售退回业务未作账

务处理,不考虑其他因素,被审计单位可能存在的问题有:

A.虚减营业收入

B.虚增营业收入

C.少计存货

D.虚减营业成本

E.虚增营业成本

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第8题

下列关于审计质量管理的表述中,正确的有:A.审计质量管理是审计管理的内容之一B.加强质量管理可以

下列关于审计质量管理的表述中,正确的有:

A.审计质量管理是审计管理的内容之一

B.加强质量管理可以降低审计风险

C.审计质量管理的对象只包括审计行为,不包括审计人员

D.审计质量管理应贯穿审计全过程

E.所有审计组织都应重视审计质量管理

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第9题

下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:A.组织控制审计B.输出控制审计C.输入控制

下列属于信息系统内部控制审计中应用控制审计内容的有:

A.组织控制审计

B.输出控制审计

C.输入控制审计

D.安全控制审计

E.处理控制审计

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第10题

下列关于审计证据充分性和适当性的表述中,正确的有:A.充分性是对审计证据质量的衡量,适当性是对

下列关于审计证据充分性和适当性的表述中,正确的有:

A.充分性是对审计证据质量的衡量,适当性是对审计证据数量的衡量

B.充分性和适当性两者缺一不可,只有充分且适当的审计证据才具有证明力

C.审计证据质量越高,审计人员需要获取的审计证据数量可能越少

D.审计人员在实施审计过程中应持续评价审计证据的充分性和适当性

E.如果审计证据的质量存在缺陷,审计人员仅靠获取更多的审计证据可能无法弥补其质量上的缺陷

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